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南平市邵武救助管理站2016年决算公开说明
录入人员:      文章来源:南平市民政局       更新时间:2017-08-14         点击数:
  
  按照《南平市财政局关于批复市直单位2016年度部门决算的通知》(南财决2017〕1 号)及《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、 部门主要职责
  负责开展城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作,即完成本省流出的流浪人员的接回工作及外省、市、区、县流入本省城市的流浪乞讨人员的护送返乡工作;完成上级党委、政府部门交办的其他各项工作任务等。
  二、部门预算单位基本情况
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
 南平市邵武救助
  管理站
    财政核拨
       28
      25
  三、部门主要工作总结
  2016年,我站主要任务是:积极打造中转护送救助品牌、开展“在站寻家 让爱回家”寻亲服务活动、创新救助服务方式,做好主动劝导救助和恶劣气候条件下的外展救助服务工作,围绕上述任务,重点完成以下工作:
  (一)积极打造中转护送救助品牌,全年共接待和劝导救助对象974人次,其中男性救助对象934人次、女性救助对象40人次;本省籍救助对象122人次、外省籍救助对象836人次、地址不详16人次;未成年人1人次、精神病人6人次、残疾病人16人次, 较好完成全年救助管理工作和上级交代的各项任务。
  (二)开展“在站寻家·让爱回家”为主题的寻亲服务活动,普及救助知识,宣传救助事迹;联合社区居委会、社会志愿者组织根据最新社会救助政策制定发放宣传单300多份、走街串巷讲政策,营造了全社会关心关爱流浪乞讨人员的良好氛围。利用网络的宣传平台和共享功能,开通“铁城救助”微博,及时宣传救助管理法规政策、公布救助工作动态、发布寻亲启事,营造出无私奉献的舆论氛围。
  (三)积极做好冬夏等恶劣气候条件下流浪乞讨人员救助管理服务工作。1至2月、10至11月,积极采取措施开展春节、元旦冬季“送温暖、献爱心” 专项救助行动,共劝导流浪乞讨人员164人次;6至8月,积极组织人员、车辆和资金,主动上街开展16期夏季“送清凉”街头救助活动,出动救助车48台次,工作人员188人次,劝导流浪乞讨人员和遇困群众43人次进站接受救助,从根本上确保了辖区内流浪乞讨人员或困难群众“五有”,即有饭吃、有水喝、有地方住、有地方治病、有人帮助及时安全返家。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年年初结转和结余399.63万元,本年收入397.48万元,本年支出377.13万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余419.99万元。
  (一)2016本年收入397.48万元,比2015年决算数减少18.04万元,增长-4.34%具体情况如下:
  1. 财政拨款收入395.3万元,其中政府性基金0万元。
  2. 事业收入0万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入0万元。
  5. 附属单位上缴收入0万元。
  6. 其他收入2.18万元。
  (二)2016本年支出377.13万元,比2015年决算数增加8.78万元,增长2.38%具体情况如下:
  1. 基本支出268.24万元。其中,人员支出256.05万元,公用支出12.18万元。
  2. 项目支出108.89万元。
3. 上缴上级支出0万元。
  4. 经营支出0万元。
  5. 对附属单位补助支出0万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出360.11万元,比2015年决算数增加13.91万元,增长4%,具体情况如下(按项级科目统计):
  (一)归口管理的行政单位离退休8.72万元,较2015年决算数减少2.21万元,下降20.2%。主要原因是2016年对归口管理的行政单位离退休相关科目进行规范,其核算科目有所调整。
  (二)流浪乞讨人员救助支出316.5万元,较2015年决算数增加10.28万元,增长3.36%。主要原因是2016年人员工资调整并提高。
  (三)行政单位医疗16.42万元,较2015年决算数增加1.48万元,增长9.9%。主要原因是2016年度人员工资调整并提高,相应的医保金提高。
  (四)住房公积金18.47万元,较2015年决算数增加4.36万元,增长23.6%。主要原因是2016年度人员工资调整并提高,相应的住房公积金提高。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年政府性基金支出17.02万元,比2015年决算数减少4.98万元,下降22.63%,具体情况如下(按项级科目统计):
  (一)用于社会福利的彩票公益金支出17.02万元,较2015年决算数减少4.98万元,下降22.63%。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出7.69万元,同比下降40.61%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
  (二)公务用车购置及运行费4.11万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费4.11万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务车运行费下降22.16%,主要是: 严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定的要求,加强公务用车等管理
  (三)公务接待费3.58万元。主要用于主要用于救助各项业务工作等方面的接待活动。与2015年相比, 公务接待费支出下降53.32%,主要是: 我站积极贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格规范公务接待,加强公务接待管理,厉行节约
  附件:1.收支决算总表
     2.收入决算表
     3.支出决算表
     4. 财政拨款收入支出决算总表
     5.公共财政拨款支出决算表
     6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
     7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     9.部门决算相关信息统计表
     10. 政府采购情况表
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